경영공시

수입총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 수입액 % 증감
15,145,453,818 14,430,283,104 95 715,170,714
1. 경상적수입 4,142,317,477 4,158,621,651 100 16,304,174
연구사업수입 1,763,308,656 1,727,180,694 98 36,127,962
보조금수입 2,369,008,821 2,427,448,100 102 58,439,279
이자수입 10,000,000 3,992,857 40 6,007,143
2. 임시적수입 388,401,982 395,651,351 102 7,249,369
순세계잉여금 388,401,982 388,401,982 100 0
기타수입 0 7,249,369 - 7,249,369
3. 이전수입 2,284,817,257 2,150,000,000 94 134,817,257
자치단체출연금 1,450,000,000 1,450,000,000 100 0
기금출연금 834,817,257 700,000,000 84 134,817,257
4. 보조사업수입 8,329,917,102 7,726,010,102 93 603,907,000
보조사업수입 8,329,917,102 7,726,010,102 93 603,907,000

지출총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 집행액 % 절감 및 불용액
15,145,453,818 11,217,398,419 74 3,928,055,399
1. 연구사업비 4,317,818,673 3,431,902,519 79 885,916,154
연구사업비 4,248,850,832 3,365,208,031 79 883,642,801
연구조성사업비 68,967,841 66,694,488 97 2,273,353
2. 경상운영비 1,787,718,043 1,540,419,005 86 247,299,038
인건비 857,416,362 724,379,070 84 133,037,292
운영관리비 930,301,681 816,039,935 88 114,261,746
3. 기금전출액 700,000,000 700,000,000 100 0
4. 예비비 10,000,000 0 0 10,000,000
5. 보조사업비 8,329,917,102 5,545,076,895 67 2,784,840,207
보조사업비 8,329,917,102 5,545,076,895 67 2,784,840,207

수입총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 수입액 % 증감
10,870,916,768 10,879,368,014 100.1 8,451,246
1. 경상적수입 4,254,096,000 4,222,873,338 99.3 31,222,662
연구사업수입 1,940,559,000 1,938,309,408 99.9 2,249,592
보조금수입 2,303,537,000 2,267,466,319 98.4 36,070,681
이자수입 10,000,000 17,097,611 171.0 7,097,611
2. 임시적수입 1,457,656,688 1,503,714,712 103.2 46,058,024
순세계잉여금 1,457,656,688 1,457,656,688 100.0 0
기타수입 0 46,058,024 - 46,058,024
3. 이전수입 1,500,000,000 1,492,138,914 99.5 7,861,086
자치단체출연금 800,000,000 800,000,000 100.0 0
기금출연금 700,000,000 692,138,914 98.9 7,861,086
4. 보조사업수입 3,659,164,080 3,660,641,050 100.0 1,476,970
보조사업수입 3,659,164,080 3,660,641,050 100.0 1,476,970

지출총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 집행액 % 절감 및 불용액
10,870,916,768 10,484,769,930 96.4 386,146,838
1. 연구사업비 3,692,710,000 3,526,459,837 95.5 166,250,163
연구사업비 3,555,410,000 3,395,740,247 95.5 159,669,753
연구조성사업비 137,300,000 130,719,590 95.2 6,580,410
2. 경상운영비 2,410,635,768 2,204,533,303 91.5 206,102,465
인건비 1,389,699,768 1,291,446,741 92.9 98,253,027
운영관리비 1,020,936,000 913,086,562 89.4 107,849,438
3. 기금전출액 500,000,000 500,000,000 100.0 0
4. 예비비 10,000,000 0 - 10,000,000
5. 보조사업비 4,257,571,000 4,253,776,790 99.9 3,794,210

수입총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 수입액 % 증감
14,286,881,000 13,962,659,362 97.7 324,221,638
1. 경상적수입 2,303,579,000 1,791,929,894 77.8 511,649,106
연구사업수입 1,654,270,000 1,263,800,880 76.4 390,469,120
일반사업수입 634,309,000 511,535,805 80.6 122,773,195
이자수입 15,000,000 16,593,209 110.6 1,593,209
2. 임시적수입 2,906,302,000 2,910,893,638 100.1 4,591,638
순세계잉여금 654,876,000 654,876,036 100 36
기타수입 2,251,426,000 2,256,017,602 100.2 4,591,602
3. 이전수입 1,732,000,000 1,632,000,000 94.2 100,000,000
자치단체출연금 1,132,000,000 1,132,000,000 100 0
기금출연금 600,000,000 500,000,000 83.3 100,000,000
4. 보조사업수입 7,345,000,000 7,627,835,830 103.8 282,835,830
보조사업수입 7,345,000,000 7,627,835,830 103.8 282,835,830

지출총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 집행액 % 절감 및 불용액
14,286,881,000 12,505,002,674 87.5 1,781,878,326
1. 연구사업비 2,219,486,000 1,578,272,377 71.1 641,213,623
연구사업비 1,816,786,000 1,288,034,490 70.9 528,751,510
연구조성사업비 402,700,000 290,237,887 72.1 112,462,113
2. 일반사업비 1,811,751,000 1,605,172,014 88.6 206,578,986
3. 경상운영비 2,710,644,000 2,283,436,373 84.2 427,207,627
인건비 1,204,635,000 874,932,930 72.6 329,702,070
운영관리비 1,506,009,000 1,408,503,443 93.5 97,505,557
4. 예비비 200,000,000 8,693,000 4.3 191,307,000
5. 보조사업비 7,345,000,000 7,029,428,910 95.7 315,571,090

수입총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 수입액 % 증감
4,359,490,000 4,407,993,683 101.1 48,503,683
1. 경상적수입 2,185,308,000 2,069,145,817 94.7 116,162,183
연구사업수입 1,630,533,000 1,586,615,250 97.3 43,917,750
일반사업수입 544,775,000 474,798,530 87.1 69,976,470
이자수입 10,000,000 7,732,037 77.3 2,267,963
2. 임시적수입 1,542,182,000 1,706,847,866 110.7 164,665,866
순세계잉여금 356,006,000 356,006,272 100.0 272
기타수입 1,186,176,000 1,350,841,594 113.9 164,665,594
3. 이전수입 632,000,000 632,000,000 100.0 0
자치단체출연금 632,000,000 632,000,000 100.0 0

지출총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 집행액 % 절감 및 불용액
4,359,490,000 3,753,117,647 86.1 606,372,353
1. 연구사업비 1,362,397,000 1,122,050,753 82.4 240,346,247
연구사업비 1,000,293,000 862,845,072 86.3 137,447,928
연구조성사업비 362,104,000 259,205,681 71.6 102,898,319
2. 일반사업비 1,139,760,000 1,038,246,039 91.1 101,513,961
3. 경상운영비 1,847,333,000 1,592,820,855 86.2 254,512,145
인건비 1,092,647,000 908,150,950 83.1 184,496,050
운영관리비 754,686,000 684,669,905 90.7 70,016,095
4. 예비비 10,000,000 0 - 10,000,000

수입총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 수입액 % 증감
3,102,784,000 2,776,189,630 89.5 326,594,370
1. 경상적수입 1,529,332,000 1,202,479,288 78.6 326,852,712
연구사업수입 1,056,897,000 759,097,215 71.8 297,799,785
일반사업수입 436,882,000 406,598,050 93.1 30,283,950
이자수입 35,553,000 36,784,023 103.5 1,231,023
2. 임시적수입 908,452,000 908,710,342 100.0 258,342
순세계잉여금 539,566,000 539,566,320 100.0 320
기타수입 368,886,000 369,144,022 100.1 258,022
3. 이전수입 665,000,000 665,000,000 100.0 0
자치단체출연금 665,000,000 665,000,000 100.0 0

지출총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 집행액 % 절감 및 불용액
3,102,784,000 2,420,183,358 78.0 682,600,642
1. 연구사업비 1,136,939,000 669,944,993 58.9 466,994,007
연구사업비 879,835,000 498,976,103 56.7 380,858,897
연구조성사업비 257,104,000 170,968,890 66.5 86,135,110
2. 일반사업비 627,275,000 535,313,262 85.3 91,961,738
3. 경상운영비 1,318,570,000 1,214,925,103 92.1 103,644,897
인건비 696,205,000 627,297,908 90.1 68,907,092
운영관리비 622,365,000 587,627,195 94.4 34,737,805
4. 예비비 20,000,000 0 - 20,000,000