경영공시

수입예산

(단위 : 천원)

구분 예산액 전년도 증감
합계 8,709,916 8,666,540 43,376
경상적수입 5,840,394 5,620,747 219,647
연구사업수입 4,120,652 4,365,760 245,108
보조금수입 1,709,742 1,244,987 464,755
이자수입 10,000 10,000 0
임시적수입 293,522 735,793 442,271
순세계잉여금 293,522 735,793 442,271
이전수입 976,000 1,450,000 474,000
자치단체출연금 976,000 1,450,000 474,000
보조사업수입 1,600,000 860,000 740,000
보조사업수입 1,600,000 860,000 740,000

지출예산

(단위 : 천원)
구분 예산액 전년도 증감
합계 8,709,916 8,666,540 43,376
연구사업비 4,273,444 4,048,098 225,346
연구사업비 4,153,215 3,894,098 259,117
연구조성사업비 120,229 154,000 33,771
경상운영비 2,826,472 3,048,442 221,970
인건비 1,669,662 1,878,880 209,218
운영관리비 1,156,810 1,169,562 12,752
기금전출금 0 700,000 700,000
기금전출금 0 700,000 700,000
예비비 10,000 10,000 0
예비비 10,000 10,000 0
보조사업비 1,600,000 860,000 740,000
보조사업비 1,600,000 860,000 740,000

수입예산

(단위 : 천원)

구분 예산액 전년도 증감
합계 8,666,540 7,188,169 1,478,371
경상적수입 5,620,747 3,657,049 1,963,698
연구사업수입 4,365,760 2,437,049 1,928,711
보조금수입 1,244,987 1,210,000 34,987
이자수입 10,000 10,000 0
임시적수입 735,793 781,120 45,327
순세계잉여금 735,793 781,120 45,327
이전수입 1,450,000 800,000 650,000
자치단체출연금 1,450,000 800,000 650,000
보조사업수입 860,000 1,950,000 1,090,000
보조사업수입 860,000 1,950,000 1,090,000

지출예산

(단위 : 천원)
구분 예산액 전년도 증감
합계 8,666,540 7,188,169 1,478,371
연구사업비 4,048,098 2,184,000 1,864,098
연구사업비 3,894,098 2,013,000 1,881,098
연구조성사업비 154,000 171,000 17,000
경상운영비 3,048,442 2,444,169 604,273
인건비 1,878,880 1,460,435 418,445
운영관리비 1,169,562 983,734 185,828
기금전출금 700,000 600,000 100,000
기금전출금 700,000 600,000 100,000
예비비 10,000 10,000 0
예비비 10,000 10,000 0
보조사업비 860,000 1,950,000 1,090,000
보조사업비 860,000 1,950,000 1,090,000

수입예산

(단위 : 천원)

구분 예산액 전년도 증감
합계 7,188,169 4,811,971 2,376,198
경상적수입 3,657,049 3,395,166 261,883
연구사업수입 2,437,049 2,283,166 153,883
보조금수입 1,210,000 1,102,000 108,000
이자수입 10,000 10,000 0
임시적수입 781,120 284,805 496,315
순세계잉여금 781,120 284,805 496,315
이전수입 800,000 1,132,000 332,000
자치단체출연금 800,000 1,132,000 332,000
보조사업수입 1,950,000 0 1,950,000
보조사업수입 1,950,000 0 1,950,000

지출예산

(단위 : 천원)
구분 예산액 전년도 증감
합계 7,188,169 4,811,971 2,376,198
연구사업비 2,184,000 2,041,030 142,970
연구사업비 2,013,000 1,935,030 77,970
연구조성사업비 171,000 106,000 65,000
경상운영비 2,444,169 2,760,941 316,772
인건비 1,460,435 1,364,029 96,406
운영관리비 983,734 1,396,912 413,178
기금전출금 600,000 0 600,000
기금전출금 600,000 0 600,000
예비비 10,000 10,000 0
예비비 10,000 10,000 0
보조사업비 1,950,000 0 1,950,000
보조사업비 1,950,000 0 1,950,000

수입예산

(단위 : 천원)

구분 예산액 전년도 증감
합계 4,811,971 3,103,571 1,708,400
경상적수입 2,293,166 1,979,527 313,639
연구사업수입 1,463,261 1,218,367 244,894
일반사업수입 819,905 746,160 73,745
이자수입 10,000 15,000 5,000
임시적수입 1,386,805 492,044 894,761
순세계잉여금 284,805 223,044 61,761
기타수입 1,102,000 269,000 833,000
이전수입 1,132,000 632,000 500,000
자치단체출연금 1,132,000 632,000 500,000

지출예산

(단위 : 천원)
구분 예산액 전년도 증감
합계 4,811,971 3,103,571 1,708,400
연구사업비 996,004 1,023,987 27,983
연구사업비 648,000 721,183 73,183
연구조성사업비 348,004 302,804 45,200
일반사업비 1,287,030 518,395 768,635
일반사업비 1,287,030 518,395 768,635
경상운영비 2,518,937 1,551,189 967,748
인건비 1,132,959 798,629 334,330
운영관리비 1,385,978 752,560 633,418
예비비 10,000 10,000 0
예비비 10,000 10,000 0

수입예산

(단위 : 천원)

구분 예산액 전년도 증감
합계 3,103,571 2,566,465 537,106
경상적수입 1,979,527 1,093,523 886,004
연구사업수입 1,218,367 701,523 516,844
일반사업수입 746,160 380,000 366,160
이자수입 15,000 12,000 3,000
임시적수입 492,044 807,942 315,898
순세계잉여금 240,044 669,942 429,898
기타수입 252,000 138,000 114,000
이전수입 632,000 665,000 33,000
자치단체출연금 632,000 665,000 33,000

지출예산

(단위 : 천원)
구분 예산액 전년도 증감
합계 3,103,571 2,566,465 537,106
연구사업비 1,023,987 797,834 226,153
연구사업비 721,183 586,330 134,853
연구조성사업비 302,804 211,504 91,300
일반사업비 518,395 419,820 98,575
일반사업비 518,395 419,820 98,575
경상운영비 1,551,189 1,308,811 242,378
인건비 798,629 691,205 107,424
운영관리비 752,560 617,606 134,954
예비비 10,000 40,000 30,000
예비비 10,000 40,000 30,000

수입예산

(단위 : 천원)

구분 예산액 전년도 증감
합계 2,566,465 2,244,038 322,427
경상적수입 1,093,523 1,223,179 129,656
연구사업수입 701,523 748,279 46,756
일반사업수입 380,000 446,300 66,300
이자수입 12,000 28,600 16,600
임시적수입 807,942 320,859 487,083
순세계잉여금 669,942 197,859 472,083
기타수입 138,000 123,000 15,000
이전수입 665,000 700,000 35,000
자치단체출연금 665,000 700,000 35,000

지출예산

(단위 : 천원)
구분 예산액 전년도 증감
합계 2,566,465 2,244,038 322,427
연구사업비 797,834 701,366 96,468
연구사업비 586,330 494,080 92,250
연구조성사업비 211,504 207,286 4,218
일반사업비 419,820 360,500 59,320
일반사업비 419,820 360,500 59,320
경상운영비 1,308,811 1,167,172 141,639
인건비 691,205 632,572 58,633
운영관리비 617,606 534,600 83,006
예비비 40,000 15,000 25,000
예비비 40,000 15,000 25,000