경영공시

수입예산

(단위 : 천원)

구분 예산액 전년도 증감
합계 8,666,540 7,188,169 1,478,371
경상적수입 5,620,747 3,657,049 1,963,698
연구사업수입 4,365,760 2,437,049 1,928,711
보조금수입 1,244,987 1,210,000 34,987
이자수입 10,000 10,000 0
임시적수입 735,793 781,120 45,327
순세계잉여금 735,793 781,120 45,327
이전수입 1,450,000 800,000 650,000
자치단체출연금 1,450,000 800,000 650,000
보조사업수입 860,000 1,950,000 1,090,000
보조사업수입 860,000 1,950,000 1,090,000

지출예산

(단위 : 천원)
구분 예산액 전년도 증감
합계 8,666,540 7,188,169 1,478,371
연구사업비 4,048,098 2,184,000 1,864,098
연구사업비 3,894,098 2,013,000 1,881,098
연구조성사업비 154,000 171,000 17,000
경상운영비 3,048,442 2,444,169 604,273
인건비 1,878,880 1,460,435 418,445
운영관리비 1,169,562 983,734 185,828
기금전출금 700,000 600,000 100,000
기금전출금 700,000 600,000 100,000
예비비 10,000 10,000 0
예비비 10,000 10,000 0
보조사업비 860,000 1,950,000 1,090,000
보조사업비 860,000 1,950,000 1,090,000

수입예산

(단위 : 천원)

구분 예산액 전년도 증감
합계 7,188,169 4,811,971 2,376,198
경상적수입 3,657,049 3,395,166 261,883
연구사업수입 2,437,049 2,283,166 153,883
보조금수입 1,210,000 1,102,000 108,000
이자수입 10,000 10,000 0
임시적수입 781,120 284,805 496,315
순세계잉여금 781,120 284,805 496,315
이전수입 800,000 1,132,000 332,000
자치단체출연금 800,000 1,132,000 332,000
보조사업수입 1,950,000 0 1,950,000
보조사업수입 1,950,000 0 1,950,000

지출예산

(단위 : 천원)
구분 예산액 전년도 증감
합계 7,188,169 4,811,971 2,376,198
연구사업비 2,184,000 2,041,030 142,970
연구사업비 2,013,000 1,935,030 77,970
연구조성사업비 171,000 106,000 65,000
경상운영비 2,444,169 2,760,941 316,772
인건비 1,460,435 1,364,029 96,406
운영관리비 983,734 1,396,912 413,178
기금전출금 600,000 0 600,000
기금전출금 600,000 0 600,000
예비비 10,000 10,000 0
예비비 10,000 10,000 0
보조사업비 1,950,000 0 1,950,000
보조사업비 1,950,000 0 1,950,000

수입예산

(단위 : 천원)

구분 예산액 전년도 증감
합계 4,811,971 3,103,571 1,708,400
경상적수입 2,293,166 1,979,527 313,639
연구사업수입 1,463,261 1,218,367 244,894
일반사업수입 819,905 746,160 73,745
이자수입 10,000 15,000 5,000
임시적수입 1,386,805 492,044 894,761
순세계잉여금 284,805 223,044 61,761
기타수입 1,102,000 269,000 833,000
이전수입 1,132,000 632,000 500,000
자치단체출연금 1,132,000 632,000 500,000

지출예산

(단위 : 천원)
구분 예산액 전년도 증감
합계 4,811,971 3,103,571 1,708,400
연구사업비 996,004 1,023,987 27,983
연구사업비 648,000 721,183 73,183
연구조성사업비 348,004 302,804 45,200
일반사업비 1,287,030 518,395 768,635
일반사업비 1,287,030 518,395 768,635
경상운영비 2,518,937 1,551,189 967,748
인건비 1,132,959 798,629 334,330
운영관리비 1,385,978 752,560 633,418
예비비 10,000 10,000 0
예비비 10,000 10,000 0